為強化對水投公司審計監督,提升公司風(fēng)險管控水平,7月18日,市城投公司召開(kāi)水投公司內審進(jìn)場(chǎng)會(huì ),公司審計法務(wù)部、水投公司、湖州立合會(huì )計師事務(wù)所參加會(huì )議。
會(huì )上,公司審計法務(wù)部宣讀了《關(guān)于對水投公司進(jìn)行內部審計的通知》,并從審計目標、范圍、內容以及時(shí)間安排等方面介紹本次審計實(shí)施方案。水投公司董事長(cháng)卜石在作配合審計表態(tài)發(fā)言時(shí)表示,水投公司將全力配合審計工作,及時(shí)、如實(shí)、準確、完整提供審計資料,并以此為契機,推動(dòng)公司治理水平提升和高質(zhì)量發(fā)展。
會(huì )議指出,此次審計時(shí)間緊、任務(wù)重,水投公司要主動(dòng)接受審計監督,以實(shí)事求是、嚴肅認真的工作作風(fēng),做好賬、表、據等審計資料的搜集整理,客觀(guān)如實(shí)回答審計組提出的詢(xún)問(wèn),實(shí)事求是反映有關(guān)情況,并堅持邊查邊改、立行立改,做好審計整改,同時(shí)審計組全體成員要嚴格執行審計工作紀律,依法審計、文明審計、廉潔審計,通力協(xié)作,確保按時(shí)完成審計任務(wù)。
根據公司2022年至2024年內部審計工作規劃以及2024年內部審計工作計劃要求,此次重點(diǎn)對水投公司及其所屬砂石公司2021年6月至2023年12月預算執行與財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)合規等情況進(jìn)行審計。