為強化審計監督,發(fā)揮內審在防范風(fēng)險、完善管理、提升效益的作用,8月1日,市城投公司召開(kāi)國資公司內審進(jìn)場(chǎng)會(huì ),公司審計法務(wù)部、國資公司、湖州立合會(huì )計師事務(wù)所參加會(huì )議。
會(huì )上,公司審計法務(wù)部宣讀了《關(guān)于對國資公司進(jìn)行內部審計的通知》,并重點(diǎn)圍繞預算執行、財務(wù)收支、國有資產(chǎn)管理、內控制度執行等審計內容介紹本次審計實(shí)施方案,明確本次審計工作要求。國資公司副總經(jīng)理張峰在作配合審計表態(tài)發(fā)言時(shí)表示,公司將以嚴肅認真的態(tài)度,高度重視審計;以積極主動(dòng)的姿態(tài),配合審計工作;以扎實(shí)有效的舉措,做好審計整改。
會(huì )議指出,開(kāi)展內部審計是深化改革,實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值的內在要求,更是提升公司治理水平和風(fēng)險防范能力的現實(shí)需要。根據公司2022年至2024年內部審計工作規劃以及2024年內部審計工作計劃要求,此次主要對國資公司2020年5月至2023年12月預算執行與財務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)合規等情況進(jìn)行審計。